专业要求:
学历要求:本科及以上
工作经验:不限
薪资待遇:面议
招聘人数:1
招聘对象: 社会人才
-
工作地区: 北京 学历要求:本科及以上性别要求:不限
工作经验:1-3 年薪资待遇:面议招聘人数: 1
公司性质:国有企业公司规模:1000人以上所属行业:水泥制造
职位描述:
岗位职责:1. 负责按年度计划独立组织编制审计方案,实施各种审计项目,编制工作底稿,撰写审计报告;2. 负责完善内部审计制度,确保审计工作质量;3. 负责将审计底稿和审计报告进行归档并保管;4. 完成部门经理交办的其他任务。任职要求:1. 本科及其以上学历,会计、审计相关专业;2. 熟悉内部审计、控制和风险管理等专业基础;3. 擅长数据分析、发现问题、解决问题,熟练使用各种办公软件;4. 文字组织能力和沟通表达能力较强,逻辑思维能力较强,具有CPA/CIA资格证书者优先考虑。 [详情]
我要投递简历
-
工作地区: 北京 学历要求:本科及以上性别要求:不限
工作经验:不限薪资待遇:1以下 月薪招聘人数: 1
公司性质:外商独资公司规模:100 - 499人所属行业:零部件
职位描述:
Job Requirements: 1. Minimum 2 years of progressively challenging audit positions, preferably with a mixture of public and industrial experience 2. Above-average analytical skills. 3. Knowledge of computerized financial systems. 4. Experience with vehicle operation preferred. 5. Strong verbal and written communication skills. 6. Accounting or finance major with bachelor degree required. 7. CICPA, AICPA, CGA or ACCA is preferred 8. Proficient in English both Oral and written 9. Knowledge of cost analysis [详情]
我要投递简历
-
工作地区: 北京 学历要求:本科及以上性别要求:不限
工作经验:5-7 年薪资待遇:面议招聘人数: 1
公司性质:公司规模:所属行业:
职位描述:
岗位职责:1.按领导要求统筹安排审计工作,起草公司审计业务规划、年度审计工作计划及审计工作财务预算,并协调监督落实。2.牵头组织实施或协调落实经济责任审计和各项内、外部审计工作。3.配合审计队伍体系建设,负责组织、协调公司全级次三级单位的各类审计业务培训。4.组织开展对公司所属单位审计工作指导、监督及管理要求的落实,配合推进审计信息化建设。5.负责协调公司年度财务决算审计、审委会资料报送等工作。6.配合公司主管部门组织开展股权变动、重大资产投资、股权投资、整合清算、融资等事项的审计、评估相关工作,配合落实公司各类投资项目的投资效果后评价工作。7.落实对中介机构服务质量评价管理等工作。8.负责承办领导交办的其他审计相关工作。岗位要求:1.会计、审计、财务管理、经济管理、法律、计算机等相关专业大学本科及以上学历;有注册会计师资格证书者优先考虑。2.五年以上审计工作经验,有大型国有企业经济责任审计工作经验、在中介机构从事管理审计经验者优先考虑。3.能够独立带队开展经济责任审计及其他专项管理审计项目。4.具有良好的职业操守及较强的协调、沟通能力,熟悉财务、审计相关基础知识以及审计工作流程,具有较好的书面表达能力。5.能够熟练运用各类办公软件,掌握账务通用财务、审计软件的使用方法。6.学习能力强,能接受短期出差。 [详情]
我要投递简历
-
工作地区: 北京 学历要求:本科及以上性别要求:不限
工作经验:3-4 年薪资待遇:面议招聘人数: 2
公司性质:私营企业公司规模:500 - 999人所属行业:其它
职位描述:
奥鹏教育是教育部首家认证的具有国资背景的互联网教育公司。审计法务监察部在奥鹏转型的道路上扮演了极其重要的作用。部门由专业审计团队、职业律师团队、以及检察人员组成,直接对董事会和总经理汇报工作。内审人员要有严格的职业操守,能够从公司战略角度发现问题,对制度、流程进行梳理通过可行的改进建议提升公司的风险管理水平,用扎实的审计知识保障公司财务信息的真实、规范以为上市做准备。奥鹏的办公地址位于北理工中关村科技园,拥有得天独厚的人文学术气息,工作环境在同行业内一定是您的***首选。公司提供稳定上升的职业学习和成长环境,并非一时用人、一时高薪。能力出众者,薪酬可谈...审计主管岗位职责:1、 在审计经理带领下,负责协助梳理公司业务和财务流程,对公司的内控状况给予独立、客观审计评价,并提出改善建议,推动内控及风险管理体系的建立和完善 ;2、 依照内部审计计划执行审计工作,发现问题、风险,负责撰写审计工作底稿和工作档案;3、督促跟踪审计结论和改进措施的落实;任职要求:1、 3-5年审计工作经验,国内大所的任职经历或集团公司内部审计和内控管理经验者优先;2、熟悉财税法规、审计和风险控制知识体系和程序、公司财务管理流程,具有很好的执行能力、组织协调能力;3、优秀的逻辑分析及判断能力;4、系统清晰的报告撰写和口头沟通能力;5、本科及以上学历,有CPA、CIA资格者优先;6、 有互联网企业、教育行业工作经验者优先; 7、熟练使用办公软件,具有较强的文字表达能力;能接受一年两次出差(每次1-2个月)。 [详情]
我要投递简历
-
工作地区: 北京 学历要求:本科及以上性别要求:不限
工作经验:不限薪资待遇:面议招聘人数: 6
公司性质:股份公司公司规模:1000人以上所属行业:其它
职位描述:
岗位职责:1、根据集团规划和经营目标,参与集团内各控股子公司的内部审计、稽核工作;2、参与建立、健全公司审计制度和审计流程,并监督实施;3、负责审计集团内各控股子公司遵守国家政策法规的情况、各部门贯彻执行公司经营决策和规章制度的情况4、负责审计集团内各控股子公司、工作人员各项经营活动、各作业流程环节的合法性、合规性情况;5、识别并评价公司经营管理活动过程中的风险、流程优化需求,并提出整改意见;6、对确保公司规范运营的相关制度进行审查,并监督执行;7、负责编制内部审计报告并跟踪监督审计问题的整改落实。 [详情]
我要投递简历